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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8387 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NO CURSO DA SALA DO EMPREENDENDOR. REQUISIÇÃO Nº 97268. O.C. Nº 4574/2025. 0,00 78,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NO CURSO DA SALA DO EMPREENDENDOR. REQUISIÇÃO Nº 97268. O.C. Nº 4574/2025. 78,47
10/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62577372; REF. EMPENHO 8387/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NO CURSO DA SALA DO EMPREENDENDOR. REQUISIÇÃO Nº 97268. O.C. Nº 4574/2025. 78,47
11/09/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8387/2025 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827 78,47
TOTAL 78,47 78,47 78,47
SALDO A PAGAR 0,00