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Última atualização realizada em 12/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55.558.311 PAULO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8399 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACA DE 2X2 METROS DE ESTRUTURA METALICA E LONA. REQUISIÇÃO Nº 97264. O.C. Nº 4564/2025. 0,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACA DE 2X2 METROS DE ESTRUTURA METALICA E LONA. REQUISIÇÃO Nº 97264. O.C. Nº 4564/2025. 990,00
10/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3; REF. EMPENHO 8399/2025 3887 - 55.558.311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACA DE 2X2 METROS DE ESTRUTURA METALICA E LONA. REQUISIÇÃO Nº 97264. O.C. Nº 4564/2025. 990,00
TOTAL 990,00 990,00 0,00
SALDO A PAGAR 990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.