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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8411 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97216. O.C. Nº 4603/2025. 0,00 71,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97216. O.C. Nº 4603/2025. 71,80
18/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4332; REF. EMPENHO 8411/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97216. O.C. Nº 4603/2025. 71,80
22/09/2025 Pagamento de Empenho 8411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,80
TOTAL 71,80 71,80 71,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.