3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE FAROLETE PARA USO NA CAMIONETE F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97301. O.C. Nº 4678/2025.
0,00
292,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE FAROLETE PARA USO NA CAMIONETE F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97301. O.C. Nº 4678/2025.
292,00
TOTAL
292,00
0,00
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SALDO A PAGAR
292,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.