Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
4.944,98 |
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28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
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4.944,98 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA |
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15,18 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA |
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146,65 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA |
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288,08 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA |
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481,11 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA |
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739,76 |
28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.274,20 |
TOTAL |
4.944,98 |
4.944,98 |
4.944,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.