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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8599 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA SALA DE EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97470. O.C. Nº 4764/2025. 0,00 1.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA SALA DE EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97470. O.C. Nº 4764/2025. 1.030,00
22/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/447; REF. EMPENHO 8599/2025 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA SALA DE EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97470. O.C. Nº 4764/2025. 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.030,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.