| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SS RECICLADORA DE METAIS LTDA |
| Número do empenho: | 8688 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 97511. O.C. Nº 4814/2025. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 97511. O.C. Nº 4814/2025. | 1.000,00 | ||
| 22/09/2025 | LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme DANFE Nº 001/28079; REF. EMPENHO 8688/2025 595 - SS RECICLADORA DE METAIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140. REQUISIÇÃO Nº 97511. O.C. Nº 4814/2025. | 1.000,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 8688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||