| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8725 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Rescisão de Eduardo da Maia | 0,00 | 1.007,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Rescisão de Eduardo da Maia | 1.007,40 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 1.007,40 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 8725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.007,40 | ||
| TOTAL | 1.007,40 | 1.007,40 | 1.007,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||