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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8764 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa: 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO Rescisão Viviam Cristina Roessler 0,00 733,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 REF. PGTO Rescisão Viviam Cristina Roessler 733,71
23/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. 733,71
23/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACOMPANHANTE TERAPEUTICO - CONTRATO 151,88
24/09/2025 Pagamento de Empenho 8764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 581,83
TOTAL 733,71 733,71 733,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 23/09/2025 151,88 Lançada
TOTAL   151,88