Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8764 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO Rescisão Viviam Cristina Roessler |
0,00 |
733,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2025 |
REF. PGTO Rescisão Viviam Cristina Roessler |
733,71 |
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23/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. |
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733,71 |
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23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACOMPANHANTE TERAPEUTICO - CONTRATO |
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151,88 |
24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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581,83 |
TOTAL |
733,71 |
733,71 |
733,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-LIVRE |
23/09/2025 |
151,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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151,88 |
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