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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8794 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÃNCIA, PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 97553. O.C. Nº 4899/2025. 0,00 821,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÃNCIA, PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 97553. O.C. Nº 4899/2025. 821,40
30/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1717; REF. EMPENHO 8794/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÃNCIA, PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 97553. O.C. Nº 4899/2025. 821,40
06/10/2025 Pagamento de Empenho 8794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 821,40
TOTAL 821,40 821,40 821,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.