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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9138 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE LUZ DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97602. O.C. Nº 4911/2025. 0,00 756,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE LUZ DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97602. O.C. Nº 4911/2025. 756,25
25/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/125856973; REF. EMPENHO 9138/2025 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE LUZ DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 97602. O.C. Nº 4911/2025. 756,25
TOTAL 756,25 756,25 0,00
SALDO A PAGAR 756,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.