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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9204 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 97700. O.C. Nº 4973/2025. 0,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 97700. O.C. Nº 4973/2025. 112,00
03/10/2025 LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme DANFE Nº 1/51; REF. EMPENHO 9204/2025 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA DECORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 97700. O.C. Nº 4973/2025. 112,00
07/10/2025 Pagamento de Empenho 9204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,00
TOTAL 112,00 112,00 112,00
SALDO A PAGAR 0,00