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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J C ROCHENBACK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9282 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97642. O.C. Nº 5053/2025. 0,00 936,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97642. O.C. Nº 5053/2025. 936,84
13/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/301; REF. EMPENHO 9282/2025 34001 - J C ROCHENBACK LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97642. O.C. Nº 5053/2025. 936,84
16/10/2025 Pagamento de Empenho 9282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 936,84
TOTAL 936,84 936,84 936,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.