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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9289 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA -3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97658. O.C. Nº 5068/2025. 0,00 3.179,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA -3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97658. O.C. Nº 5068/2025. 3.179,20
15/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/190; REF. EMPENHO 9289/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA -3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97658. O.C. Nº 5068/2025. 3.179,20
16/10/2025 Pagamento de Empenho 9289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.179,20
TOTAL 3.179,20 3.179,20 3.179,20
SALDO A PAGAR 0,00