| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 9294 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS (OUTUBRO ROSA). REQUISIÇÃO Nº 97722. O.C. Nº 5036/2025. | 0,00 | 153,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS (OUTUBRO ROSA). REQUISIÇÃO Nº 97722. O.C. Nº 5036/2025. | 153,90 | ||
| TOTAL | 153,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,90 | |||