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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9294 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS (OUTUBRO ROSA). REQUISIÇÃO Nº 97722. O.C. Nº 5036/2025. 0,00 153,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS (OUTUBRO ROSA). REQUISIÇÃO Nº 97722. O.C. Nº 5036/2025. 153,90
TOTAL 153,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 153,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.