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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9302 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97648. O.C. Nº 5059/2025. 0,00 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97648. O.C. Nº 5059/2025. 59,80
30/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13136; REF. EMPENHO 9302/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97648. O.C. Nº 5059/2025. 59,80
31/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9302/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59,66
31/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9302/2025 0,14
TOTAL 59,80 59,80 59,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/10/2025 0,14 3917/2025 Lançada
TOTAL   0,14