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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9324 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RELE E DISJUNTOR NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS EUCALIPTOS. REQUISIÇÃO Nº 97740. O.C. Nº 5079/2025. 0,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RELE E DISJUNTOR NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS EUCALIPTOS. REQUISIÇÃO Nº 97740. O.C. Nº 5079/2025. 520,00
13/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/960; REF. EMPENHO 9324/2025 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RELE E DISJUNTOR NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS EUCALIPTOS. REQUISIÇÃO Nº 97740. O.C. Nº 5079/2025. 520,00
13/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9324/2025, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ 26,00
30/10/2025 Pagamento de Empenho 9324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 494,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/10/2025 26,00 Lançada
TOTAL   26,00