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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9357 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAR POSTE DE LUZ DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97793. O.C. Nº 5132/2025. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAR POSTE DE LUZ DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97793. O.C. Nº 5132/2025. 200,00
15/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/954; REF. EMPENHO 9357/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAR POSTE DE LUZ DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97793. O.C. Nº 5132/2025. 200,00
15/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9357/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI 7,00
16/10/2025 Pagamento de Empenho 9357/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 193,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/10/2025 7,00 Lançada
TOTAL   7,00