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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9459 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DOS MEIO FIOS DA RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97845. O.C. Nº 5173/2025. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DOS MEIO FIOS DA RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97845. O.C. Nº 5173/2025. 32,00
15/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2981; REF. EMPENHO 9459/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DOS MEIO FIOS DA RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97845. O.C. Nº 5173/2025. 32,00
16/10/2025 Pagamento de Empenho 9459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00