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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9485 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DA REDE BEM CUIDAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97848. O.C. Nº 5191/2025. 0,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DA REDE BEM CUIDAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97848. O.C. Nº 5191/2025. 155,00
15/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63153918; REF. EMPENHO 9485/2025 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DA REDE BEM CUIDAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97848. O.C. Nº 5191/2025. 155,00
16/10/2025 Pagamento de Empenho 9485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.