PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 1.400/24 PARA A PATROLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 142/2025. REQUISIÇÃO Nº 97901. O.C. Nº 5220/2025.
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20.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 1.400/24 PARA A PATROLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 142/2025. REQUISIÇÃO Nº 97901. O.C. Nº 5220/2025.
20.800,00
TOTAL
20.800,00
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SALDO A PAGAR
20.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.