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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9500 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A CONSERTO DE PNEU NO MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97868. O.C. Nº 5211/2025. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A CONSERTO DE PNEU NO MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97868. O.C. Nº 5211/2025. 45,00
22/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/149; REF. EMPENHO 9500/2025 3522 - EDUARDO KIPPER MEI REFERENTE A CONSERTO DE PNEU NO MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97868. O.C. Nº 5211/2025. 45,00
23/10/2025 Pagamento de Empenho 9500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00