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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9536 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CRAS CODIGO DA INSTALAÇÃO 3082096315. REQUISIÇÃO Nº 97924. O.C. Nº 5240/2025. 0,00 328,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CRAS CODIGO DA INSTALAÇÃO 3082096315. REQUISIÇÃO Nº 97924. O.C. Nº 5240/2025. 328,86
16/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/132473151; REF. EMPENHO 9536/2025 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CRAS CODIGO DA INSTALAÇÃO 3082096315. REQUISIÇÃO Nº 97924. O.C. Nº 5240/2025. 328,86
20/10/2025 Pagamento de Empenho 9536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 328,86
TOTAL 328,86 328,86 328,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.