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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARI DE FATIMA ALTMEYER BARUFFI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9552 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO DE NATAL PARCERIA DO SENAR COM O CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97921. O.C. Nº 5242/2025. 0,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO DE NATAL PARCERIA DO SENAR COM O CRAS. REQUISIÇÃO Nº 97921. O.C. Nº 5242/2025. 92,00
TOTAL 92,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 92,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.