Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
959 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
0,00 |
5.431,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
5.431,31 |
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28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
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5.431,31 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: IMPAS, Centro de Custo: ADMINSTRACAO IMPAS |
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424,52 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: IMPAS, Centro de Custo: ADMINSTRACAO IMPAS |
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729,49 |
28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.277,30 |
TOTAL |
5.431,31 |
5.431,31 |
5.431,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
28/01/2025 |
424,52 |
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Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
28/01/2025 |
729,49 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.154,01 |
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