| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 9621 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VACINAÇÃO NO DIA D, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97996. O.C. Nº 5323/2025. | 0,00 | 734,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VACINAÇÃO NO DIA D, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97996. O.C. Nº 5323/2025. | 734,50 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63321808; REF. EMPENHO 9621/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VACINAÇÃO NO DIA D, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97996. O.C. Nº 5323/2025. | 734,50 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 9621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,50 | ||
| TOTAL | 734,50 | 734,50 | 734,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||