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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9621 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VACINAÇÃO NO DIA D, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97996. O.C. Nº 5323/2025. 0,00 734,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VACINAÇÃO NO DIA D, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97996. O.C. Nº 5323/2025. 734,50
24/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63321808; REF. EMPENHO 9621/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VACINAÇÃO NO DIA D, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97996. O.C. Nº 5323/2025. 734,50
29/10/2025 Pagamento de Empenho 9621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 734,50
TOTAL 734,50 734,50 734,50
SALDO A PAGAR 0,00