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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9623 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICÍPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA IBIRUBÁ E IBIRAPUITÃ. REQUISIÇÃO Nº 98001. O.C. Nº 5325/2025. 0,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICÍPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA IBIRUBÁ E IBIRAPUITÃ. REQUISIÇÃO Nº 98001. O.C. Nº 5325/2025. 396,00
24/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/63322178; REF. EMPENHO 9623/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICÍPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA IBIRUBÁ E IBIRAPUITÃ. REQUISIÇÃO Nº 98001. O.C. Nº 5325/2025. 396,00
29/10/2025 Pagamento de Empenho 9623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 396,00
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00