Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 |
5.515,38 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 |
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5.515,38 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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30,36 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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63,64 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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75,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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95,01 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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126,50 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.170,77 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.803,58 |
| 28/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.150,52 |
| TOTAL |
5.515,38 |
5.515,38 |
5.515,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |