| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 9918 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 0,00 | 16.615,62 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Outubro 2025 | 16.615,62 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | 16.615,62 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS | 259,29 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS | 1.532,17 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 9918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.824,16 | ||
| TOTAL | 16.615,62 | 16.615,62 | 16.615,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 24/10/2025 | 259,29 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 24/10/2025 | 1.532,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1.791,46 |