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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9976 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98045. O.C. Nº 5397/2025. 0,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98045. O.C. Nº 5397/2025. 1.280,00
28/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/742; REF. EMPENHO 9976/2025 4173 - RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98045. O.C. Nº 5397/2025. 1.280,00
30/10/2025 Pagamento de Empenho 9976/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00