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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000X20 NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. O.C 579/2026 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000X20 NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. O.C 579/2026 160,00
12/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/183; REF. EMPENHO 1059/2026 3522 - EDUARDO KIPPER MEI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000X20 NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. O.C 579/2026 160,00
12/02/2026 Pagamento de Empenho 1059/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00