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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1113 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias de fevereiro 2026 1.116,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias de fevereiro 2026 1.116,39
04/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS. 1.116,39
09/02/2026 Pagamento de Empenho 1113/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.116,39
TOTAL 1.116,39 1.116,39 1.116,39
SALDO A PAGAR 0,00