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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1115 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PGTO FÉRIAS Ferias de fevereiro 2026 1.277,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 REF PGTO FÉRIAS Ferias de fevereiro 2026 1.277,26
04/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS. 1.277,26
04/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC 351,56
09/02/2026 Pagamento de Empenho 1115/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,70
TOTAL 1.277,26 1.277,26 1.277,26
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Financiamento Servidores-Livre 04/02/2026 351,56 Lançada
TOTAL   351,56