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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1292 Data de lançamento: 12/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA AZUL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99889. O.C. Nº 727/2026. 319,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA AZUL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99889. O.C. Nº 727/2026. 319,90
27/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/167724; REF. EMPENHO 1292/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA AZUL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 99889. O.C. Nº 727/2026. 319,90
TOTAL 319,90 319,90 0,00
SALDO A PAGAR 319,90