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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM URGENCIA PARA VEICULO DA SAUDE QUE REALIZA VIAGENS A PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 99886. O.C. Nº 739/2026. 1.716,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM URGENCIA PARA VEICULO DA SAUDE QUE REALIZA VIAGENS A PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 99886. O.C. Nº 739/2026. 1.716,00
27/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/51851; REF. EMPENHO 1307/2026 532 - BELLENZIER PNEUS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM URGENCIA PARA VEICULO DA SAUDE QUE REALIZA VIAGENS A PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 99886. O.C. Nº 739/2026. 1.716,00
TOTAL 1.716,00 1.716,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.716,00