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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1367 Data de lançamento: 20/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/02 À 27/02 PARA CUMPRIR AGENDA EM MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99940. O.C. Nº 793/2026. 3.893,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2026 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/02 À 27/02 PARA CUMPRIR AGENDA EM MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99940. O.C. Nº 793/2026. 3.893,04
20/02/2026 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/02 À 27/02 PARA CUMPRIR AGENDA EM MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99940. O.C. Nº 793/2026. 3.893,04
23/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2026 ADAIR DAMIANI - 1073 3.893,04
TOTAL 3.893,04 3.893,04 3.893,04
SALDO A PAGAR 0,00