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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1385 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DE UMA NOVA FECHADURA E TROCA DE OUTRA NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99955. O.C. Nº 812/2026. 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DE UMA NOVA FECHADURA E TROCA DE OUTRA NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99955. O.C. Nº 812/2026. 330,00
26/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/57; REF. EMPENHO 1385/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DE UMA NOVA FECHADURA E TROCA DE OUTRA NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99955. O.C. Nº 812/2026. 330,00
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1385/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00