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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 7.267,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 7.267,48
24/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2026. 7.267,48
24/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRECHE FUNDEB 624,87
25/02/2026 Pagamento de Empenho 1494/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.642,61
TOTAL 7.267,48 7.267,48 7.267,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 24/02/2026 624,87 Lançada
TOTAL   624,87