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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 161 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO DE FÉRIAS MÊS Ferias do mes Janeiro 2026 1.883,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 REF.PGTO DE FÉRIAS MÊS Ferias do mes Janeiro 2026 1.883,24
05/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 1.883,24
14/01/2026 Pagamento de Empenho 161/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.883,24
14/01/2026 Pagamento de Empenho 161/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.883,24
14/01/2026 CONTA INDEVIDA -1.883,24
TOTAL 1.883,24 1.883,24 1.883,24
SALDO A PAGAR 0,00