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Última atualização realizada em 24/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1901 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100106. O.C. Nº 971/2026. 255,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100106. O.C. Nº 971/2026. 255,40
17/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3120; REF. EMPENHO 1901/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100106. O.C. Nº 971/2026. 255,40
18/03/2026 Pagamento de Empenho 1901/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 255,40
TOTAL 255,40 255,40 255,40
SALDO A PAGAR 0,00