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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100118. O.C. Nº 998/2026. 2.496,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100118. O.C. Nº 998/2026. 2.496,00
10/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/56; REF. EMPENHO 1924/2026 33963 - BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100118. O.C. Nº 998/2026. 2.496,00
11/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1924/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.376,19
11/03/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1924/2026 119,81
11/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1924/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.376,19
11/03/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1924/2026 119,81
TOTAL 2.496,00 2.496,00 4.992,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/03/2026 119,81 701/2026 Lançada
TOTAL   119,81