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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1974 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes de março 2026 660,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes de março 2026 660,71
03/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 660,71
09/03/2026 Pagamento de Empenho 1974/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 660,71
TOTAL 660,71 660,71 660,71
SALDO A PAGAR 0,00