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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100250. O.C. Nº 1122/2026. 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100250. O.C. Nº 1122/2026. 312,00
17/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3145; REF. EMPENHO 2099/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100250. O.C. Nº 1122/2026. 312,00
18/03/2026 Pagamento de Empenho 2099/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 312,00
TOTAL 312,00 312,00 312,00
SALDO A PAGAR 0,00