| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NAS ESTRUTURAS DAS LUMINARIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM O TEMPORAL. REQUISIÇÃO Nº 100275. O.C. Nº 1118/2026. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NAS ESTRUTURAS DAS LUMINARIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM O TEMPORAL. REQUISIÇÃO Nº 100275. O.C. Nº 1118/2026. | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||