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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2164 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA SEBASTIÃO MULLER PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 100374. O.C. Nº 1182/2026. 442,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA SEBASTIÃO MULLER PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 100374. O.C. Nº 1182/2026. 442,00
10/03/2026 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/12964; 1/12966; 002/68441; 3/11514; 1/12972; 2/68467; 1/12982; 001/14210; 1/12990; 1/12991; REF. EMPENHO 2164/2026 1051 - SEBASTIAO ARISTIDES MULLER REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA SEBASTIÃO MULLER PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 100374. O.C. Nº 1182/2026. 442,00
10/03/2026 Pagamento de Empenho 2164/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 442,00
TOTAL 442,00 442,00 442,00
SALDO A PAGAR 0,00