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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes Janeiro 2026 2.904,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes Janeiro 2026 2.904,16
05/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 2.904,16
14/01/2026 Pagamento de Empenho 217/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.904,16
TOTAL 2.904,16 2.904,16 2.904,16
SALDO A PAGAR 0,00