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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIELI NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2180 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: ADESIVOS
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NOS KIT DA SAÚDE MENTAL QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS PELA EQUIPE DA SAÚDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 100373. O.C. Nº 1171/2026. 1.131,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NOS KIT DA SAÚDE MENTAL QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS PELA EQUIPE DA SAÚDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 100373. O.C. Nº 1171/2026. 1.131,00
12/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65616506; REF. EMPENHO 2180/2026 33761 - GABRIELI NOVACHINSKI REFERENTE ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NOS KIT DA SAÚDE MENTAL QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS PELA EQUIPE DA SAÚDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 100373. O.C. Nº 1171/2026. 1.131,00
16/03/2026 Pagamento de Empenho 2180/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.131,00
TOTAL 1.131,00 1.131,00 1.131,00
SALDO A PAGAR 0,00