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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2198 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV, CFE ATA DE REGISTRO Nº 05/2026. REQUISIÇÃO Nº 100309. O.C. Nº 1198/2026. 50,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV, CFE ATA DE REGISTRO Nº 05/2026. REQUISIÇÃO Nº 100309. O.C. Nº 1198/2026. 50,83
17/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6742; REF. EMPENHO 2198/2026 34103 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV, CFE ATA DE REGISTRO Nº 05/2026. REQUISIÇÃO Nº 100309. O.C. Nº 1198/2026. 50,83
23/04/2026 Pagamento de Empenho 2198/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,83
TOTAL 50,83 50,83 50,83
SALDO A PAGAR 0,00