| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DESAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA Nº 06/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100202. O.C. Nº 1196/2026. | 438,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DESAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA Nº 06/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100202. O.C. Nº 1196/2026. | 438,20 | ||
| TOTAL | 438,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 438,20 | |||