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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DESAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA Nº 06/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100202. O.C. Nº 1196/2026. 438,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DESAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA Nº 06/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100202. O.C. Nº 1196/2026. 438,20
TOTAL 438,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 438,20