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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2214 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. A LAVAGEM DO VEICULO FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 100407. O.C. Nº 1218/2026. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 PRÉVIO. REF. A LAVAGEM DO VEICULO FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 100407. O.C. Nº 1218/2026. 60,00
16/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/217; REF. EMPENHO 2214/2026 3876 - 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS REF. A LAVAGEM DO VEICULO FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 100407. O.C. Nº 1218/2026. 60,00
17/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2026 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00